|  | (内部审计部 郭文萍)2009年3月31日下午,公司首届董事会第二次内部审计委员会会议召开。中港双方内部审计委员会成员、双方内部审计负责人及公司相关高层管理人员参加会议。 会议听取了港方内部审计2009年度审计工作报告和秦华公司内部审计2009年度内部审计工作报告。对于双方报告中有关2009年审计事项的审计发现、建议和成效,内部审计委员会成员们与管理层达成共识,并予以通过。 关于双方分别制定的2010年审计计划,根据公司管理需要,对内审部审计计划项目做了适当调整,并得到会议参会人员的同意和批准。 内审委成员以及参会的高层管理人员针对公司管理工作的不断改进和提升分别发表了看法并提出建议。 总经理黎荣发就管理的改进和提升分别对管理部门和内审部门的工作做了具体的要求。 内审委徐龙主席做了总结讲话,他指出,内部审计要围绕公司未来三年上市计划、围绕公司管理效益年、围绕公司管理的提升,针对管理标准化、市场化、信息化的要求做好内部审计工作。就管理中存在的问题和与公司上市相违背的事项,及时将相关信息提供董事会和管理层,从内审委员会的角度使管理及时予以改善。同时,中港双方应广泛开展交流,并进行培训,以提升内审的作用。
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